熱詞搜索:

中共赤壁市委組織部2018年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2019-09-25 打印文章

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

部門概況

一、部門職責單位“三定”方案

1、研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設,探索各類新經濟組織中黨組織設置、活動方式,協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作加強新時期黨的建設理論研究、農村黨組織建設和基層政權建設,指導落實農村主職干部、老干部、老黨員的政治、生活待遇。

2、辦理我市屬咸寧市委管理的干部有關報批手續,負責提出關于各鎮、場(辦)、市委、市政府機關各部辦委局以及其他列入市委管理干部的考察和任免、工資待遇、退(離)體審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責市委委托管理的干部的管理工作。負責各鎮、場(辦)、市直各委辦局正股級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔部分干部的調配、交流及安置事宜;負責垂直部門管理為主的單位領導班子成員及相當職務的協管業務。

3、研究制定加強全市干部隊伍建設的措施、制度,組織落實培養選拔中青年干部工作;研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

4、負責全市組織工作和干部工作的檢查監督、及時向市委、上級組織部門反映重要情況,提出建議。

5、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規劃,負責落實咸寧市委組織部下達的調訓任務;負責全市局級干部、中青年干部、農村支部書記(村主任)的教育培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導干部培訓基地的師資隊伍建設。

6、了解全市知識分子工作和檢查貫徹執行知識分子政策的情況,承擔拔尖人才、優秀企業家的選拔和管理工作。按市委意見,物色科技副市長人選,承辦各鎮、場(辦)選派科技副鎮、場長(主任)和其管理工作。

7、研究和加強科局級領導干部的監督工作,對全市選拔任用干部的檢查監督進行綜合、協調、研究和指導。

二、機構設置

從決算單位構成看,部門決算僅組織部一級決算,無下屬預算單位。

內設機構設置如下:

1.辦公室:協助部領導了解、掌握、綜合全市組織工作情況;做好本部各科室工作的綜合、協調、服務、督查;......

2.干部科:負責全市領導班子和干部隊伍建設有關方針、政策、制度的調研與指導,提出宏觀管理意見;了解掌握市管科級領導班子思想作風建設,就加強領導班子思想作風建設提出建議;......

3.組織科:負責研究和指導全市基層黨組織的建設,研究和提出黨的組織制度、黨內生活制度建設的意見;負責研究和指導黨組織的設置,探索各類新經濟組織中黨組織的設置和活動方式;......

4.調研科:負責調查了解全市黨的組織建設工作和干部工作重要方針、政策的貫徹落實情況,及時向上反饋執行情況并為不領導決策提供意見和方案;及時總結全市組織工作中的新鮮經驗和先進典型,并加強對外宣傳;......

5、干部監督科(掛干部監督舉報中心牌子):負責全市干部監督工作的綜合、協調、調研和宏觀指導;負責對市管干部的選拔任用對象提出任前監督意見;......

6、人才工作科:研究制定全市人才工作管理有關政策,提出加強管理意見;調查了解、指導全市人才工作,檢查督促人才工作政策落實;......

7、干部教育科:負責研究提出干部教育培訓的政策、制度、規劃和年度調(培)訓計劃,起草干部教育培訓的有關文件,指導、協調全市干部教育培訓工作;負責市委管理的領導干部和部分中青年干部的教育培訓;......

8、非公有制經濟組織和新社會組織黨建工作科:加強非公有制經濟組織、新社會組織和社區黨的建設,開展各項活動;發揮黨組織在非公有制經濟組織、新社會組織的政治核心作用和黨員的模范帶頭作用;......

9、黨代表大會代表工作辦公室:負責落實黨代表聯系服務黨員群眾制度;落實鄉鎮黨代會年會制;......

另外,有組織部管理的信息管理中心、電教中心等事業單位。

第二部2018部門決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支分別總計582.12萬元582.12萬元。與2017年相比,收、支總計各增加110.81萬元110.81萬元分別上升23.51%23.51%。主要原因:一是新進5名干部,增加了人員經費和各項獎勵性補貼發放;二是增加了全市干部人事檔案數字化建設和村、社區“兩委”換屆工作等項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計582.12萬元,其中:財政撥款收入582.12萬元,占100%

三、支出決算情況說明

本年支出合計582.12萬元,其中:基本支出304.75萬元,占52.35%;項目支出277.37萬元,占47.65%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支分別總計582.12萬元582.12萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加110.81萬元110.81萬元分別上升23.51%23.51%。主要原因:一是新進5名干部,增加了人員經費和各項獎勵性補貼發放;二是增加了全市干部人事檔案數字化建設和村、社區“兩委”換屆工作等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出582.12萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加110.81萬元,增加23.51%。主要原因:一是新進5名干部,增加了人員經費和各項獎勵性補貼發放;二是增加了全市干部人事檔案數字化建設和村、社區“兩委”換屆工作等項目支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出582.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出527.33萬元,占90.6%農林水支出(類)高校畢業生到村任職支出54.79萬元,占9.4%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為516.2萬元,支出決算為582.12萬元,完成調整預算的100%決算大于年初預算的主要原因是預算調整調增了人員經費。  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出304.75元,其中:人員經費263.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費41.19萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.53萬元,支出決算為4.95萬元,完成預算的75.8%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算4.95萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。

其中:公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。本單位的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少0萬元,下降0%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,取消公務用車。

3.公務接待費支出4.95萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出4.95萬元。主要用于相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2018年共接待國內來訪團組65個、來賓556人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2017年減少1.62萬元,下降24.65%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2018年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目2共涉及資金140萬元,占項目支出預算總額的16.75%開展了全面自評。

我單位共組織對“干部人事檔案數字化建設項目和“黨員領導干部專題培訓項目”2個一級項目開展了重點績效評價,涉及資金140萬元。上述項目均采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

       (部門決算中項目績效自評結果。

1.干部人事檔案數字化建設”項目績效自評結果。

干部人事檔案數字化建設”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“干部人事檔案數字化建設”項目自評得分為99分。項目全年預算數為100萬元,2018執行數為80萬元,完成預算的80%2019年將按照合同約定完成另外的20%主要產出和效果:根據上級組織部門對干部人事檔案數字化建設,對全市所有干部人事檔案進行數字化高清處理,建立電子檔案,建立干部檔案管理平臺和信息管理平臺,提高檔案的科學化、規范化、信息化管理水平

2.“黨員領導干部專題培訓項目”績效自評結果

黨員領導干部專題培訓項目”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“黨員領導干部專題培訓項目”項目自評得分100分。項目全年預算數60萬元,2018年執行數60萬元,完成預算的100%組織舉辦新時代提升組織人事干部履職盡責能力專題班、赤壁市鄉村振興戰略實施專題班、赤壁市社會治理專題培訓班、赤壁市文化產業和全域旅游專題培訓班、赤壁年輕干部成長專題班和投融資管理專題班

九、其他重要事項的情況說明

(一)中共赤壁市委組織部2018年決算機關運行經費支出情況的說明

中共赤壁市委組織部2018年機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2018年機關運行經費支出為41.19萬元,為預算的99.9%,2017年增加6.83萬元,增漲19.88 %,主要是新進干部公車補貼及其他辦公費用的增加等。其中,商品和服務支出41.19萬元,其他資本性支出0萬元。主要為辦公費4.25萬元,印刷費0.6萬元,手續費0.11萬元,水電費4.35萬元,郵電費3.9萬元,差旅費2.78萬元,因公出國()費用0萬元,維修()0.52萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0.43萬元,勞務費0.75萬元,委托業務費0萬元,工會經費4.4萬元,福利費2.03萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費16萬元,其他商品和服務支出1.08萬元,辦公設備購置費0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額138.86萬元,其中:政府采購貨物支出62.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出76萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20181231日,我單位共有車輛0,其中:一般公務用車輛,其他用車輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、一般公共服務(類)組織部事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。主要是組織部機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

、一般公共服務(類)組織部事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,比如:干部工作,基層黨建工作,人才工作等

、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

、農林水(類)農業(款)對高校畢業生到村任職補助(項):反映大學生村官的工資津補貼及養老保險

、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十一、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:
分享到:
安徽快3玩法_安徽快三规则-【500彩票】
./t20190929_1839279_app.shtml